被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的有(  )。-考呗网题库移动版
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A.对于审批人员超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员先行办理后,需要及时向审批人的上级授权部门报告
B.不签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据
C.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
D.出纳人员支付货币资金后,应及时登记应付账款明细账

参考答案A,D
解析:本题考查货币资金内部控制。选项A,对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员应当拒绝办理并向审批人的上级授权部门报告;选项D,出纳人员不得兼任登记应付账款明细账的工作,选项AD当选。出纳人员的职责范围是高频考点。

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A.财务部门未存入银行的现金
B.行政部门经管的备用金
C.业务部门的零用金
D.销售部门的找换金

A.对被审计单位财务报表合法性、公允性发表意见
B.提高或降低财务报表使用者对财务报表的信赖程度
C.对审计工作质量和注册会计师的审计责任进行证明
D.为财务报表使用者利用被审计单位的财务信息提供建议

A.该事项对预期使用者理解财务报表整体的重要程度
B.管理层在选择适当的会计政策时涉及的复杂程度或主观程度
C.就该事项在项目组之外进行咨询的性质
D.识别出的与该事项相关的控制缺陷的严重程度

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